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  问:审计和会计哪(nǎ)个好就业

  会计专业人员目(mù)前较为饱和,就业质量不高,都为较小(xiǎo)型的单位(wèi)。

  而审计专(zhuān)业,尤其(qí)是重点学校的审计专业就业质量较高,考取(qǔ)公务员的机会(huì)较多,有更(gèng)好(hǎo)的发展前景。

  审计(jì)和(hé)会(huì)计各有长短,学(xué)会(huì)计比较简单(dān),先做帐,考(kǎo)升级,初级、中级、高级会计师(shī),隔两年跳个(gè)槽,或者在有前景的单位打升级,待遇都不错(cuò)。

  审计可以去会计(jì)事务所工作,把注册(cè)会计师(shī)考下来,出来后到(dào)大型企(qǐ)业做财务经(jīng)理(lǐ)什么(me)的,路线要高端些,难度也要(yào)高(gāo),因为(wèi)注会不是(shì)很(hěn)好考,事务所的(de)工作压(yā)力也比较大。

  具体来说:

  1、论就业机会,会计专业的就业(yè)单位较多,审计专业(yè)的(de)就业(yè)单位较少。

  2、论(lùn)就业(yè)优(yōu)劣,会计(jì)专业人员目前较为(wèi)饱(bǎo)和(hé),就(jiù)业(yè)质(zhì)量不(bù)高,都为较(jiào)小型的单位,工资(zī)较(jiào)低。

  而(ér)审计专业,尤其是重(zhòng)点学校的审(shěn)计专(zhuān)业(yè)就(jiù)业质量较高,考取公务员的机会较(jiào)多,有更好的发展前(qián)景。

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会计和审计哪个(gè)发展前景比(bǐ)较好?

  审计。

  1、审(shěn)计和会计事相同(tóng)的,都(dōu)是以会计理论(lùn)为基础的。

  简单类比,会计(jì)就是直接(jiē)记账,而审计就是对会计(jì)所记(jì)账目的检(jiǎn)查、监督。

  会(huì)计接触面比(bǐ)较窄,具体(tǐ)工作内容没有太多创新(xīn)的空间。

  只要具备基本的财务(wù)、税(shuì)务(wù)知识就能(néng)应付。

  而审(shěn)计行业对人的素质要求非(fēi)常(cháng)高。

  可能接触(chù)到生产、金(jīn)融证券、房地产等各类行业(yè)客户,即使(shǐ)是内部审计,也需要(yào)涉及(jí)对整个企业业(yè)务的了(le)解,需要有全(quán)局观,对各类技(jì)术(shù)涉猎面(miàn)广(guǎng),容(róng)易转(zhuǎn)型和多(duō)角度发展。

  2、从就业前景,审(shěn)计与会计属于一(yī)个专业大(dà)类,就业广泛性(xìng)方面不如会(huì)计,毕竟财务是企(qǐ)业职能的必备(bèi),而(ér)审(shěn)计却不一定,单(dān)位内部配备审计的(de)毕竟是(shì)少数,更多的是会计师事务(wù)所和政府单位(wèi)。

  相对适应面就(jiù)窄了很多。

  3、审(shěn)计(jì)专(zhuān)业未来的(de)就(jiù)业(yè)方向

  (1)政(zhèng)府审计:对(duì)政府财(cái)政资金的使用(yòng)进行监督的工作内容(róng)。

  工作比较累,经常会加班(bān),但福(fú)利待遇不错。

  (2)会计师事务所:事务所人员非常累,一年(nián)出差200-300天(tiān)左右非常常见。

  经常一个项(xiàng)目完(wán)成(chéng)直接飞到另外一个项目上(shàng)。

  (3)企业内部审计(jì):内审在国内企业一般处于(yú)边缘化的部门(mén),升(shēng)职空间不(bù)大。

  但会计和审(shěn)计只是职业中的(de)一个过程,未(wèi)来发展还(hái)有很长的路要走,关于审计与会计隐嫌友可以(yǐ)考(kǎo)的证(zhèng)书,二者领(lǐng)域(yù)内(nèi)的职称类证书是必须要的考的!

  共(gòng)同都可以考的证书是注册(cè)会计(jì)师,注册会计师证书涵盖的内容(róng)比(bǐ)较(jiào)广(guǎng),会计(jì)、审(shěn)计的内容都是包括的,所(suǒ)以难度是(shì)非常大的!

  注册(cè)会(huì)计师拥有在审计报报告上签(qiān)字的(de)唯一权利,注(zhù)册(cè)会计师(shī)的方(fāng)向(xiàng)是审计的方(fāng)向,想(xiǎng)要(yào)进(jìn)入会(huì)计师事务所工作的考生,注会证书(shū)可(kě)以(yǐ)说是(shì)非常好的敲门砖!在事务(wù)所累计的经验(yàn)是非常(cháng)好的(de)跳板!

  一、审计(jì)与会计的(de)联系(xì)

  1.审计主要是对、和会计报表等财务(wù)会计资料及其(qí)所(suǒ)反映的财(cái)政、财(cái)务收支活动的真实、合法、效益进(jìn)行审查和(hé)评价。

  审计(jì)需要以会计(jì)资料为(wèi)前提和基础,离(lí)开了财务会计资料(liào),审(shěn)计工作(zuò)很难进(jìn)行。

  2.会计活动(dòng)是(shì)经济管理(lǐ)的(de)重要组成部分,它本身是审计监(jiān)督(dū)的(de)主要对象。

  在(zài)审(shěn)计产生之初(chū),审计人员主要从审查会计资料(li鹅颈藤壶是什么东西,鹅颈藤壶多少钱一斤ào)入手(shǒu),对会计资料(liào)中反映的问题进行审查。

  二、审(shěn)计与会计的区别

  1.产生的前(qián)提不同

  会计是(shì)为了加强(qiáng)经(jīng)济管(guǎn)理,适应对劳动耗费(fèi)和劳动成果进行核算(suàn)和分析的需要(yào)而产生的;审计(jì)是因(yīn)经(jīng)济监(jiān)督的需要,即(jí)为(wèi)了(le)确(què)定经营(yíng)者或(huò)其(qí)他(tā)受托管(guǎn)理者的(de)经济责任鹅颈藤壶是什么东西,鹅颈藤壶多少钱一斤的需要而产(chǎn)生的。

  2.两者(zhě)性质不同

  会计是经营(yíng)管理的(de)重要组成部(bù)分,主要(yào)是对(duì)生产经营(yíng)或管理过程进行反映和监督;审计(jì)则处于具(jù)体的经营管理之外,是经(jīng)济(jì)监督的重(zhòng)要(yào)组成部分,主要对(duì)财政(zhèng)、财务收(shōu)支(zhī)及其他(tā)经济(jì)活动的真实、合法和效(xiào)益进行审查,具有外在性和(hé)独立性。

  3.两(liǎng)者对象不(bù)同

  会计(jì)的对(duì)象主要(yào)是(shì)资金运动过程,审计的对象主(zhǔ)要是会计资料(liào)和其他经济信(xìn)息(xī)所反映的(de)经济(jì)活动。

  4.方法程序不(bù)同(tóng)

  (1)会计方法(fǎ)体系(xì)由会计核算、会计(jì)分(fēn)析、会计检查(chá)三部分(fēn)组成,包(bāo)括了记账、算账、报账、用账、查(chá)账等内容,其中(zhōng)包(bāo)括设置账户、复(fù)式记账、填制凭(píng)证(zhèng)、登记账簿、成本(běn)计算(suàn)、财(cái)产清查(chá)、会计(jì)报表等方(fāng)法,其目的是为管理和决策提供必(bì)须(xū)的资(zī)料和(hé)信息。

  (2)审计方法体系由规划方法、实(shí)施(shī)方法、管(guǎn)理方法等组成,而实施方法(fǎ)主要是为了确定审计事(shì)项、收(shōu)集、对照标(biāo)准评价,提出与决定,使用(yòng)资料检查法(fǎ)、实物检查法、审计调查法、审计分(fēn)析法、审计抽(chōu)样法等,其目的是为(wèi)了对(duì)被审计对象进(jìn)行全面评(píng)价提供证据而(ér)采取的必要方法。

  5.职能不同

  (1)会(huì)计(jì)的基本职能是对经济活动过程的(de)记录、计算(suàn)、反(fǎn)映(yìng)和监督;审计的基(jī)本(běn)职(zhí)能是(shì)监督,此外还包括(kuò)评价和者(zhě)卜公证(zhèng)。

  (2)会计虽说也具有监督职能,但这(zhè)种监督是(shì)一种自我监督行为(wèi),主要通(tōng)过会计检查来(lái)实现,针(zhēn)对会(huì)计(jì)业务活(huó)动本身,而审计,既包含了(le)检(jiǎn)查,又包括了对(duì)计(jì)算行为及所有的经济活动进行实地考察、调查、分析、检验(yàn),即含审(shěn)核(hé)稽查计(jì)算之意。

  (3)会计检查只是各个(gè)单位财会部门(mén)的附带职能,而审(shěn)计是独立于财会部分之外的(de)专职监督检查;会计检查的目的主要是为(wèi)了保证会计(jì)资料(liào)的真实(shí)性和准确性(xìng)。

  其检(jiǎn)查范围灶槐(huái)、深度、方(fāng)式(shì)均受(shòu)到限制,而审计的目(mù)的(de)在于证实财政、财务收支的真实(shí)、合法、效益(yì),审计检查会(huì)计资(zī)料只是实现审(shěn)计目(mù)的(de)的(de鹅颈藤壶是什么东西,鹅颈藤壶多少钱一斤)手段之一(yī),但不是惟一的手段。

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