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会计和审计哪个发展前(qián)景(jǐng)比较好些,会计和(hé)审计哪个发(fā)展前景比较(jiào)好一点

  问:审计和会计哪个好就业

  会计专业人员(yuán)目前(qián)较为饱(bǎo)和,就(jiù)业(yè)质量不高,都为较(jiào)小型的单位。

  而审计专(zhuān)业,尤(yóu)其是重点学(xué)校的审计专业就业质量较高,考取公务员的机会较(jiào)多,有更好的(de)发展前景。

  审计和会计各有长短,学会计比较简(jiǎn)单,先(xiān)做帐,考升级,初级、中级、高级会(huì)计师,隔两年跳个(gè)槽,或者在(zài)有(yǒu)前景的单(dān)位打升级,待(dài)遇(yù)都不错。

  审计可以去会计事(shì)务(wù)所(suǒ)工作,把注(zhù)册(cè)会计师考下来,出来后到大型企业做财务经(jīng)理什么的,路(lù)线(xiàn)要高端(duān)些,难度(dù)也要高,因(yīn)为注会不是很好考,事务所的工(gōng)作(zuò)压力也(yě)比较(jiào)大。

  具体来说:

  1、论(lùn)就业(yè)机会,会计专业的就业单位较多,审计专业(yè)的就业(加湿器必须加纯净水吗,加湿器用纯净水太贵怎么办水yè)单位较少(shǎo)。

  2、论就业优劣(liè),会计专(zhuān)业人员目前较(jiào)为饱和,就业质量不高,都为(wèi)较小型的(de)单位,工资较低。

  而审(shěn)计专业,尤其是重点学(xué)校的审计专业就(jiù)业质量(liàng)较高,考取(qǔ)公(gōng)务员(yuán)的机(jī)会较多,有更好(hǎo)的(de)发展(zhǎn)前景。

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会计和审(shěn)计哪个发展前景(jǐng)比较好(hǎo)?

  审计。

  1、审计和会计事相同的,都是以(yǐ)会计理论为基础的。

  简单类比(bǐ),会计就是直接记账,而审计就是对会计(jì)所记账(zhàng)目的检查、监督(dū)。

  会(huì)计接触面比较窄(zhǎi),具体工(gōng)作内容没(méi)有(yǒu)太(tài)多创(chuàng)新的(de)空间。

  只要(yào)具备基本的(de)财务、税务(wù)知(zhī)识就能应(yīng)付。

  而审计(jì)行业(yè)对人的(de)素质要求非常高。

  可能(néng)接触到生(shēng)产(chǎn)、金融(róng)证(zhèng)券(quàn)、房地产(chǎn)等各(gè)类(lèi)行业(yè)客户,即使(shǐ)是内部审(shěn)计,也需要涉及对整个(gè)企业业务的(de)了解,需要(yào)有全局观(guān),对(duì)各类技术涉猎(liè)面广,容易转型和多(duō)角度发(fā)展。

  2、从就业前景,审计与(yǔ)会计属(shǔ)于(yú)一个(gè)专业大类(lèi),就业(yè)广泛性方面不如会计,毕竟(jìng)财务是企(qǐ)业职能(néng)的必备,而审计却不一(yī)定,单位内部配备审计的毕竟是(shì)少数,更多的是会计师事务所和政府单位。

  相对适应面就(jiù)窄了很多。

  3、审(shěn)计专(zhuān)业未来的就业(yè)方向

  (1)政府(fǔ)审计(jì):对政(zhèng)府财政资(zī)金(jīn)的(de)使(shǐ)用进行监督的(de)工作内容。

  工作(zuò)比(bǐ)较(jiào)累,经常(cháng)会加(jiā)班,但(dàn)福利待(dài)遇不错(cuò)。

  (2)会计师事(shì)务所:事务所人(rén)员非常累,一年(nián)出差200-300天(tiān)左右非常常见。

  经常一个项目完成直(zhí)接飞到另外一个项目上。

  (3)企(qǐ)业内部审计:内审在(zài)国内企(qǐ)业一般处(chù)于边(biān)缘(yuán)化的部门,升职空间不大。

  但会计和审(shěn)计只是职业中的一个过程,未来发展还有很长的路(lù)要(yào)走,关于(yú)审计与会计隐嫌友可以考的证书,二(èr)者领域内的职称类证书是必须要的考的!

  共(gòng)同都可以(yǐ)考(kǎo)的(de)证书是注(zhù)册会(huì)计师,注册(cè)会加湿器必须加纯净水吗,加湿器用纯净水太贵怎么办水计师证(zhèng)书涵盖的内容比较广,会计、审计的内容(róng)都(dōu)是包括的,所以难度是非常大的!

  注(zhù)册会计师拥有(yǒu)在(zài)审(shěn)计(jì)报报告上签字(zì)的唯(wéi)一权利,注册会计(jì)师的方向是审计的方向,想(xiǎng)要进(jìn)入(rù)会计师事务所工作的考生,注会证书(shū)可以说是非常好的敲(qiāo)门砖!在事务所累计的(de)经验是非常好(hǎo)的跳板!

  一(yī)、审计与会计的联(lián)系

  1.审计主(zhǔ)要是对、和(hé)会计报表等财(cái)务会计资料及其所(suǒ)反(fǎn)映的财政、财务收支活动的(de)真实、合法、效益进行审查和(hé)评价。

  审(shěn)计需要以会计资料为前提和基(jī)础,离开了财务会计资料(liào),审计工作很难进行。

  2.会(huì)计活动(dòng)是经济管(guǎn)理的重要组成(chéng)部分,它本身是审计监督的主要对象。

  在审(shěn)计产生之初,审计人员主要从(cóng)审查(chá)会(huì)计(jì)资料入手,对会计资料中反映的问题进(jìn)行审查。

  二、审(shěn)计与(yǔ)会计(jì)的区(qū)别(bié)

  1.产生(shēng)的前提不(bù)同

  会计是为了加强经济管理,适(shì)应对劳(láo)动耗费(fèi)和(hé)劳动成(chéng)果进行(xíng)核算和分析的需要(yào)而产生的(de);审(shěn)计(jì)是因(yīn)经(jīng)济监督的需要,即为了确定经营者或其(qí)他受托管理(lǐ)者(zhě)的经济责任的需要而(ér)产(chǎn)生的。

  2.两者性质(zhì)不同

  会计是经营管理的重要组成部分(fēn),主要是(shì)对生产经营或管理过程(chéng)进行反映和监督(dū);审计则处于具体的经营(yíng)管理(lǐ)之外(wài),是经济监督的(de)重要组成部(bù)分,主(zhǔ)要对财政、财务(wù)收(shōu)支及其他经(jīng)济活(huó)动的真(zhēn)实、合法和效(xiào)益进行(xíng)审查,具有外在(zài)性和独(dú)立性。

  3.两者(zhě)对(duì)象不同

  会计(jì)的(de)对象主(zhǔ)要(yào)是(shì)资金运(yùn)动过(guò)程,审计的对象主(zhǔ)要是会计资料和(hé)其他经(jīng)济信息所反映的经济活动。

  4.方法程序不同

  (1)会计方法体(tǐ)系由会计核(hé)算、会计分析、会(huì)计检查(chá)三部分组成(chéng),包(bāo)括(kuò)了记账、算(suàn)账(zhàng)、报(bào)账、用账、查(chá)账等内容,其中包括设置(zhì)账户、复式记账、填(tián)制(zhì)凭证、登记账(zhàng)簿、成本计算、财产(chǎn)清(qīng)查、会计报表等方法,其目的是为管理和决策(cè)提供(gōng)必(bì)须的资料(liào)和信息。

  (2)审计方法(fǎ)体系由(yóu)规(guī)划方法(fǎ)、实(shí)施方法(fǎ)、管(guǎn)理方(fāng)法等组成,而(ér)实施(shī)方法主要是为了确(què)定(dìng)审(shěn)计事项、收集、对照(zhào)标准评价,提出与决(jué)定,使(shǐ)用资(zī)料检查法、实(shí)物(wù)检查法、审计调查法、审计分析法、审计抽样法等,其目的是为(wèi)了对被审计(jì)对象(xiàng)进行全面评价提供证据而采取的必要(yào)方法。

  5.职能不(bù)同

  (1)会计的基(jī)本职能(néng)是对经(jīng)济活动过程的(de)记录(lù)、计(jì)算(suàn)、反映和监督(dū);审计(jì)的基本职能是监督,此(cǐ)外(wài)还包括评(píng)价和(hé)者卜公证。

  (2)会计(jì)虽(suī)说也具有监督职能(néng),但这种监督是(shì)一种自我监督行为,主要通过会(huì)计检查来实现(xiàn),针对(duì)会计业(yè)务(wù)活动本(běn)身,而审计,既包(bāo)含(hán)了(le)检查,又(yòu)包(bāo)括(kuò)了对计(jì)算(suàn)行为(加湿器必须加纯净水吗,加湿器用纯净水太贵怎么办水wèi)及所有的经济活动进(jìn)行(xíng)实地(dì)考(kǎo)察、调(diào)查、分析、检验(yàn),即(jí)含审核稽查计(jì)算之(zhī)意。

  (3)会(huì)计检查只是各个(gè)单位财会部(bù)门(mén)的附带职能(néng),而(ér)审(shěn)计是独立于财会(huì)部分之外的专职(zhí)监(jiān)督(dū)检查;会计检(jiǎn)查的目的(de)主要(yào)是(shì)为(wèi)了保证会计资料的真实性和(hé)准确(què)性。

  其检查范(fàn)围灶槐、深度、方式均(jūn)受到限制,而审计的(de)目的在(zài)于证实财(cái)政、财(cái)务收(shōu)支(zhī)的(de)真实、合法、效益(yì),审计检查会(huì)计资料只(zhǐ)是实现审计目的的手段之一,但不是惟一的手段。

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